为进一步规范学校经费使用,夯实校园廉政建设基础,持续提升学校财务管理规范化水平,2026年9月29日,校纪委联合审计处、财务处开展“三公”经费及差旅费专项监督检查。
本次专项检查坚持问题导向,抽取了今年以来不同月份的记账凭证、原始单据,重点围绕“三公”经费支出、差旅费的审批流程、报销票据、支出标准、使用范围等内容开展全面核查。针对核查发现的问题,第一时间与财务处经办人对接核实。结合检查情况,校纪委针对性下发工作提示,明确问题清单、整改措施及完成时限,层层压实整改责任,督促相关部门立行立改、逐项落实,确保问题整改务实到位,形成“排查发现、提示督办、整改落实、结果反馈”的闭环工作机制。
下一步,校纪委将持续做实日常监督,常态化开展经费使用专项检查,健全多部门协同监管机制,持续规范学校经费管理工作,引导全体教职工严格执行财务制度,从源头规范经费使用、防范管理风险,为学校各项事业平稳规范、高质量发展提供有力保障。(撰稿:陈浩;编辑:郑福舟;审核:王大明)
